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一文讀懂ISO體系認證的流程

   日期:2024-07-12 02:14:49     來源:三體系認證     作者:中企檢測認證網(wǎng)     瀏覽:0    評論:0
核心提示:第1步 成立ISO推行小組確定ISO小組人員及各成員的職能分工,確定管理者代表和ISO推行小組組長。管理者代表一般由管理體系的實際運作者擔任

第1步  成立ISO推行小組

確定ISO小組人員及各成員的職能分工,確定“管理者代表”和“ISO推行小組組長”。管理者代表一般由管理體系的實際運作者擔任,職位在組織架構(gòu)圖中僅排在總經(jīng)理之下,管代可兼職。

第2步  組織培訓

對ISO小組的成員進行培訓,由管代或ISO推行小組組長對成員進行培訓。通過培訓宣傳,讓全公司上下都感受到推行ISO現(xiàn)在已經(jīng)開始,形成一種氛圍。同時讓成員清楚ISO推行過程中所做哪些工作,每個人的工作內(nèi)容,怎么配合總體進度,遇到問題通過什么途徑解決等等。

第3步  體系文件結(jié)構(gòu)策劃

策劃內(nèi)容包括:一是確定整個體系文件的編寫計劃及進度,二是確定質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容(要編哪些程序,哪些規(guī)范,有什么表單等)。一般情況下,已經(jīng)成立有一段時間的公司,各類表單及流程都已經(jīng)完善,收集整理即可。但如果剛成立的公司則需全部整套文件進行編寫。

第4步  確定文件編寫格式

體系文件有幾個方面需確定:1. 質(zhì)量手冊、程序文件封面;2. 質(zhì)量手冊、程序文件、規(guī)范(三階)的內(nèi)頁格式<包括表頭樣式、文件層次(目的、適用范圍、定義、職責、程序、質(zhì)量記錄、相關(guān)文件、附錄)、字體格式(包括字體大小、字體類型、行距、首行縮進等);3. 程序文件修訂頁格式;4. 好的方式是編寫一份《體系文件編寫導則》,規(guī)定好相關(guān)內(nèi)容。

第5步  確立各過程的流程

收集前面所確定的程序文件和規(guī)范文件中涉及到的“流程圖”:并開會討論各流程。因為,有些流程是與幾個部門都相關(guān)的,如果不討論清楚,后面就有可能出現(xiàn)各部門間相互矛盾,相互之間銜接不上。各流程由相關(guān)部門根據(jù)實際運作情況繪制。

第6步  開始編寫程序文件

程序文件編寫可以統(tǒng)一由比較專業(yè)的人員編寫或由ISO小組提供模板,各相關(guān)部門負責各自部門的程序文件編寫。選擇后者的好處是各部門自己做出來的文件,后續(xù)在運作過程中好執(zhí)行,切合實際。各部門一起參與編寫,速度當然也可以快些。

第7步  編寫質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊的編寫時機在不同的企業(yè)有不同的做法。一般的做法是先編程序文件,等差不多時再編寫質(zhì)量手冊。因為程序文件沒定下來,手冊中有很多內(nèi)容是不好確定的。

第8步  編寫三級文件

三級文件包括規(guī)范文件、標準、操作指引、規(guī)程等。

第9步  編寫四級文件(表單)

對于與其它部門有關(guān)聯(lián)的表單相互討論后再定稿。

第10步  體系文件審查、發(fā)布

注意事項:檢查各文件的格式是否符合要求;檢查各文件的內(nèi)容是否符合標準要求;檢查各文件之間的是否沖突、關(guān)聯(lián)內(nèi)容是否銜接得上;對應(yīng)的表單及相關(guān)支撐性文件是否合理;質(zhì)量手冊作為審查的重點。文件發(fā)布時按照《文件管理程序》進行管理。

第11步  體系文件培訓

此次培訓主要針對體系文件的內(nèi)容進行。讓各部門清楚了解質(zhì)量管理體系對各活動的規(guī)范情況,各種流程具體怎么運作的,特別是通用的程序,如:《記錄管理程序》等。

第12步  管理體系試運行

運行過程中各部門出現(xiàn)的問題要記錄、匯總并定期討論,決定是否修改文件或優(yōu)化流程等。注意:體系試運作過程中出現(xiàn)的修改情況可能比較普遍。所以,在外審時可能會出現(xiàn)有很多種不同格式的質(zhì)量記錄等,這是允許的,因為只是試運行嘛!

第13步  內(nèi)審員培訓

一般要求內(nèi)審人員必須有內(nèi)審員證,否則整個體系在外審時會認為“不符合”??梢哉報w系專家來廠內(nèi)訓或外訓。

第14步  首次內(nèi)審

內(nèi)審按照《內(nèi)部審核程序》,具體步驟如下:

1、編寫年度內(nèi)審計劃;

2、編寫當次內(nèi)審計劃;

3、提前一周分發(fā)當次內(nèi)審計劃到各相關(guān)部門;

4、編寫內(nèi)審檢查表;

5、實施內(nèi)審(首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議);

6、填寫內(nèi)審不符合報告及內(nèi)審分布表;

7、內(nèi)審結(jié)案報告。

第15步  首次管理評審

管理評審主要包括以下活動:年度管理評審計劃(跟年度內(nèi)審計劃差不多,只是周期為一年一次,間隔不能大于12個月)、當次管理評審計劃、管理評審會議通知(提前一周送達相關(guān)部門,以便于其準備相關(guān)資料)、管理評審輸入報告、各部門運作情況報告、各部門相關(guān)質(zhì)量目標(包括分目標)達成情況統(tǒng)計、管理評審輸出報告。

第16步  內(nèi)審復(fù)審

復(fù)審:對內(nèi)審、管理評審的審核。

第17步  認證申請

運行記錄有三個月即可提出認證申請。

第18步  接受外審(包括文件審核和現(xiàn)場審核)

文審是在現(xiàn)場審核之前,提交管理體系文件給認證機構(gòu)審核?,F(xiàn)場審核前,認證機構(gòu)會把相關(guān)的審核計劃發(fā)到企業(yè),企業(yè)做好外審準備,包括接待等。

第19步  糾正外審中的不符合項

糾正應(yīng)包括:原因分析、糾正預(yù)防措施等。如果沒有嚴重不符合項,一般情況糾正時間是3天完成。

第20步  頒發(fā)證書

在認證后7天即可獲得認證機構(gòu)頒發(fā)的認證證書。

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