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ISO9001文件控制程序(含流程圖)

   日期:2024-08-29 19:10:07     來(lái)源:ISO9001認(rèn)證     作者:中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)     瀏覽:53    評(píng)論:0
核心提示:文件控制程序(ISO9001-2015)1.0 目的確保管理體系在組織內(nèi)能夠有效落實(shí),對(duì)管理體系所要求的文件予以控制;通 過(guò)相關(guān)文件的編號(hào)、版本、類別

文件控制程序 (ISO9001-2015)

1.0 目的

確保管理體系在組織內(nèi)能夠有效落實(shí),對(duì)管理體系所要求的文件予以控制;通 過(guò)相關(guān)文件的編號(hào)、版本、類別、分發(fā)、回收、修訂和批準(zhǔn)等活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃, 防止作廢的文件非預(yù)期使用,保持現(xiàn)場(chǎng)操作中的文件版本是最新、最有效。

2.0 范圍

本程序適用于本公司的文件(包括外來(lái)文件)的控制。

3.0 定義與術(shù)語(yǔ)

3.1 文件:信息及其承載媒體; 3.2 顧客圖面資料:指顧客提供的產(chǎn)品組裝圖、部品表、包裝資料、說(shuō)明書、 及各種標(biāo)簽。

4.0 職責(zé)

4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn),副總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)審核及程序文件的批準(zhǔn); 4.2 管理者代表負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量手冊(cè)及三級(jí)文件的批準(zhǔn); 4.3 文控中心負(fù)責(zé)公司體系文件、外來(lái)文件的登錄、發(fā)放、回收、作廢; 4.4 各部門負(fù)責(zé)程序文件、工作文件、表單的編制、使用及保存、外來(lái)文件的 收集; 4.5 文控中心責(zé)接收顧客圖面資料及登記并轉(zhuǎn)交給開發(fā)部進(jìn)行轉(zhuǎn)化; 4.6 工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審批、控制、發(fā)放、回收、作廢;

5.0 作業(yè)流程

5.1 文件的分類 a.受控文件:凡質(zhì)量管理體系運(yùn)行的部門(含提供認(rèn)證機(jī)構(gòu))、場(chǎng)所、班次,使 用的文件均為受控文件,包括: 質(zhì)量體系文件:如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它質(zhì)量文件(表格、報(bào)告等)。 管理文件:如制度等。 技術(shù)、支持性文件:如工程圖樣、工程標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)資料、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、試驗(yàn)程 外來(lái)文件:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客工程規(guī)范、供方記錄等。b.非受控文件 凡于質(zhì)量管理體系運(yùn)行無(wú)關(guān)聯(lián)的文件屬于非受控文件,如行政任命、事務(wù)性通 知等。因評(píng)審、考察等用的,向上級(jí)機(jī)關(guān)或顧客提供的質(zhì)量體系文件,均為非 受控文件。“非受控”文件,更改不通知,作廢不回收。 c.文件層次分灰 a.一階文件:質(zhì)量手冊(cè); b.二階文件:程序文件; c.三階文件:檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操保保養(yǎng)規(guī)程、日常管 理制度、管理辦法等; d.四階文件:記錄表單; 5.2 文件編號(hào) a.由文件起草人到文控中心申請(qǐng)文件編號(hào); b.文件編號(hào)要求: b1.一階文件編號(hào)要求 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn): (1)—01—; 文件的制訂部門代碼 文件的階層類別 一階文件的流水號(hào)

示例1:如質(zhì)量手冊(cè) b2.二階文件編號(hào)要求 (1)—02—; 文件的制訂部門代碼 文件的階層類別 一階文件的流水號(hào)

示例1:如文件控制流程 b3.三階文件編號(hào)要求 (1)—03—; 文件的制訂部門代碼 文件的階層類別 一階文件的流水號(hào)

示例1:如文件控制流程 b4.四階文件(表單記錄)編號(hào)要求 二階文件表單記錄編號(hào)要求 二階文件編號(hào)表單的流水號(hào)

示例1:如文件控制流程表單 三階文件表單記錄編號(hào)要求 三階文件編號(hào)表單的流水號(hào)(01、02、03

7) 示例1:如文件控制流程表單 4.2.5 文件版本要求 當(dāng)文件更改時(shí)文件版本按照

7規(guī)律更新 c.部門代碼 部門 代碼 部門 代碼 總經(jīng)辦 01 資材部 06 管理部 02 資材部/采購(gòu)課 0601 管理部/稽核課 0201 資材部/物料課 0602 管理部/品管課 0202 生產(chǎn)部 07 管理部/業(yè)務(wù) 0203 生產(chǎn)部/生管 0701 工程部 03 生產(chǎn)部/一課 0702 工程部/LED 0301生產(chǎn)部/二課 0703 總務(wù)部 05 生產(chǎn)部/三課 0705 財(cái)務(wù)部 08 生產(chǎn)部/五課 0706 內(nèi)貿(mào)部 09 d.外來(lái)文件編號(hào)直接引用外來(lái)文件的編號(hào)。

5.3 文件的編制與審批: a.一級(jí)文件:由文件編寫小組編制,副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b.二級(jí)文件:由相關(guān)部門主管編寫,部門經(jīng)理進(jìn)行審核,副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c.三級(jí)文件:規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書由各主管部門或各業(yè)務(wù)技術(shù)人員編寫,各相應(yīng)

部門負(fù)責(zé)人審核,管理者代表批準(zhǔn)。

5.4 文件發(fā)放及狀態(tài) a.文件發(fā)放由管理者代表根據(jù)責(zé)任與崗位需要確定文件發(fā)放范圍,經(jīng)批準(zhǔn)的文 件由文控中心登錄《文件一覽表》進(jìn)行管制,并在文件的右下角蓋上“文件管 制發(fā)行章”,同時(shí)填寫《文件發(fā)放/回收記錄表》,發(fā)放給相關(guān)部門,簽收者簽名 確認(rèn); b.本公司質(zhì)量管理體系文件分“受控”和“非受控”版本。受控文件必須始終 保持為有效版本,并加蓋紅色受控印章,非受控文件本公司不負(fù)責(zé)更新或換版 僅供外界人員使用.

5.5 文件的保存: a.所發(fā)文件由各部門專人進(jìn)行管理。 b.文件不可隨意涂改,亂寫亂畫,保持文件清晰、容易識(shí)別。 c.文件在使用過(guò)程中,如被污損、丟失,持有者應(yīng)及時(shí)報(bào)告,申請(qǐng)補(bǔ)(換)發(fā)。

5.6 文件的作廢: a.作廢由文控中心負(fù)責(zé)回收作廢文件,加蓋“作廢”印章以示廢止,并填寫《文 件銷毀單》,由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后毀銷;

5.7 文件的修訂及更新: a.管理部組織內(nèi)審人員,在每次內(nèi)審前,至少對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件進(jìn)行 一次評(píng)審,對(duì)文件中與實(shí)際情況不適宜的地方加以修改,修改前應(yīng)填寫《文件 更改單》經(jīng)管理者代表審核后發(fā)放《文件更改單》,副總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行更改。 b.除定期修改外,文件和資料需要更改時(shí),文件更改應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人向管理部反映, 管理部將有關(guān)信息傳達(dá)到文件原編寫審批部門,并填寫《文件更改單》進(jìn)行修 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)

5.8外來(lái)文件的控制 a.外來(lái)文件包括國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、地方的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和客戶提供的文件等; b.在公司內(nèi)使用的外來(lái)文件由管理部文控中心歸口管理;當(dāng)接到外來(lái)文件時(shí), 文控中心將其登錄于《外來(lái)文件登記表》中,并交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核確定其 對(duì)本公司是否適用; c.審批后的外來(lái)文件,作為本公司的受控文件,加蓋“受控”章,并在《外來(lái) 文件登記表》中注明; d.顧客圖紙圖樣、合同標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求等作為一種特殊的外來(lái)文件,應(yīng)視為顧 客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制,由客人轉(zhuǎn)至開發(fā)部,再由開發(fā)部統(tǒng)一編號(hào),并作好標(biāo)識(shí),控 制其分發(fā);當(dāng)在使用中發(fā)現(xiàn)其圖紙或標(biāo)準(zhǔn)不清時(shí),應(yīng)及時(shí)和顧客聯(lián)系,并作好 記錄;對(duì)顧客文件要進(jìn)行保密,未經(jīng)顧客同意不得私自向外借閱或復(fù)印。 e.每半年對(duì)外來(lái)文件的有效版本進(jìn)行評(píng)審追蹤,當(dāng)文件版本發(fā)生變化時(shí),將追 蹤結(jié)果記入《外來(lái)文件登記表》中,確保使用有效版本的適用的外來(lái)文件; f.更新后的外來(lái)文件須重新審批。

5.9 考慮節(jié)能和環(huán)保,文件可采用電子版形式發(fā)布。 5.10 資料歸檔 文控中心在文件控制過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄按照《記錄控制程序》要求進(jìn)行歸 檔及保存。

6.0 參考文件

6.1 記錄控制程序

 7.0 記錄表格

7.1 文件發(fā)放/回收記錄 7.2 文件銷毀單 7.3 文件一覽表 7.4 文件更改單 7.5 外來(lái)文件登記表

8.0 作業(yè)流程圖

流程圖 權(quán)責(zé)部門 記錄 相關(guān)單位 文控中心 副總經(jīng)理 管理者代表 文控中心 相關(guān)單位 相關(guān)單位 管理部 文控中心 文控中心 文件修改申請(qǐng)單 文件一覽表 外來(lái)文件登記表 文件發(fā)放/回收記錄表 文件修改申請(qǐng)單 文件發(fā)放/回收記錄表 文件銷毀單 保留 不保留 未通過(guò) 通過(guò) 文件編制 審批 文件發(fā)放 文件簽收 文件使用 評(píng)審更改 文件回收 文件銷毀 標(biāo)識(shí) 存檔 編號(hào)/登錄

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